为贯彻落实国家卫生健康委要求,按照《国家卫生健康委办公厅关于开展2020年中央转移支付资金专项审计的通知》,我院自行组织开展了内部审计监督检查工作。由审计科成立审计组,主要对我院中央转移支付资金和省级专项资金进行就地审计,并出具了相应审计报告。
专项资金内部审计一直是我院重点工作之一,我院高度重视。审计过程中,审计组首先从专项资金的制度建设情况出发,按专项资金的审批流程、财务处理、资金收益等方面进行全面审计,重点关注了2019年中央对地方转移支付安排的慢性病防治、住院医师规范化培训和县乡村医疗服务能力提升等多个项目完成情况和资金收支管理及效益分析,以前年度资金结余情况等。审计结果表明,我院对专项资金的管理基本符合专项资金管理制度,各科室坚持“专款专用”的基本原则和专项资金专项对待的管理制度;同时审计也发现专项资金管理还存在部分不足,已出具内部审计报告并提出整改意见。
通过本次内部审计工作,增进了各科室对专项资金管理制度的了解,强化了专项资金规范管理的思维,对于专项资金管理工作中的不足,起到了完善管理制度、规范管理流程的作用。